|
|
Faktúra |
36080586
|
Seminár
|
39,00 |
bez DPH |
|
26.01.2018 |
Asociácia správcov registratúry |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr. Ivana Ladvenicová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
02.02.2018 |
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1
|
Poplatok za seminár
|
15,00 |
s DPH |
|
10.01.2016 |
RVC pri ZMO |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
Mgr. Mária Valjentová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
19.01.2016 |
30.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2231095833
|
vodné, stočné - nedoplatok
|
3 001,13 |
s DPH |
|
31.12.2023 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr. Ladvenicová Ivana |
riaditeľka školy |
15.01.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8342184413
|
telekomunikačné služby
|
50,00 |
s DPH |
|
31.01.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr. Ladvenicová Ivana |
riaditeľka školy |
18.01.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8342132481
|
telekomunikačné služby
|
20,03 |
s DPH |
|
31.01.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr. Ladvenicová Ivana |
riaditeľka školy |
18.01.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8342184488
|
telekomunikačné služby
|
28,00 |
s DPH |
|
31.01.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr. Ladvenicová Ivana |
riaditeľka školy |
18.01.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2380644515
|
čistiace prostriedky
|
37,15 |
s DPH |
|
15.01.2024 |
Lyreco CE, SE |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr. Ladvenicová Ivana |
riaditeľka školy |
18.01.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8419724273
|
dodávka elektriny
|
456,73 |
s DPH |
|
12.01.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr. Ladvenicová Ivana |
riaditeľka školy |
15.01.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8419724272
|
dodávka elektriny
|
127,32 |
s DPH |
|
12.01.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr. Ladvenicová Ivana |
riaditeľka školy |
15.01.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240001
|
pracovné odevy
|
136,49 |
s DPH |
|
15.01.2024 |
Lukáš Minarovič |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr. Ladvenicová Ivana |
riaditeľka školy |
15.01.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24230027
|
administratívne služby - mzdy
|
460,00 |
s DPH |
|
10.01.2024 |
BA Business Consult, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr. Ladvenicová Ivana |
riaditeľka školy |
18.01.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2380644333
|
kancelárske potreby
|
20,05 |
s DPH |
|
12.01.2024 |
Lyreco CE, SE |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr. Ladvenicová Ivana |
riaditeľka školy |
15.01.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240001
|
pracovné odevy
|
136,49 |
s DPH |
|
15.01.2024 |
Lukáš Minarovič |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr. Ladvenicová Ivana |
riaditeľka školy |
15.01.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2380644179
|
čistiace prostriedky
|
711,90 |
s DPH |
|
11.01.2024 |
Lyreco CE, SE |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr. Ladvenicová Ivana |
riaditeľka školy |
12.01.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
240106
|
učebné pomôcky
|
47,75 |
s DPH |
|
10.01.2024 |
3G, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr. Ladvenicová Ivana |
riaditeľka školy |
10.01.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
240100006
|
zber odpadu
|
60,00 |
s DPH |
|
02.01.2024 |
biobio s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr. Ladvenicová Ivana |
riaditeľka školy |
10.01.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2500307
|
prenájom rohoží
|
36,67 |
s DPH |
|
03.01.2024 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr. Ladvenicová Ivana |
riaditeľka školy |
10.01.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
200231787
|
licencia
|
50,40 |
s DPH |
|
29.12.2023 |
exe, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr. Ladvenicová Ivana |
riaditeľka školy |
10.01.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
7103956164
|
dodávka elektriny - nedoplatok
|
368,47 |
s DPH |
|
12.01.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr. Ladvenicová Ivana |
riaditeľka školy |
18.01.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
200224
|
školenie
|
23,00 |
s DPH |
|
18.01.2024 |
ZMO, región JE |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr. Ladvenicová Ivana |
riaditeľka školy |
18.01.2024 |
01.02.2024 |